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集團組織召開內(nèi)控問題反饋及規(guī)范流程工作會
更新時間:2024-04-25 15:08:25    來源:審計部    作者:孫晨    點擊:1456次

4月19日,集團在機關(guān)六樓會議室組織召開了內(nèi)控問題反饋及規(guī)范流程工作會。會議旨在梳理2023年度集團內(nèi)控問題、規(guī)范內(nèi)控流程,并對下一步工作進行安排部署。集團黨委副書記、總經(jīng)理王彤出席并講話,總會計師邵立兵參加。

王彤在會上強調(diào),內(nèi)部控制體系是企業(yè)風險管理的基石,也是企業(yè)管理中防治風險的重要抓手,就做好集團內(nèi)控工作,提出了四點建議:

一是優(yōu)化內(nèi)控體系,通過建立健全內(nèi)控體系、樹立和強化內(nèi)控目標、嚴格落實各項規(guī)章制度,形成風險防控機制,切實改善內(nèi)控體系水平;

二是強化內(nèi)控執(zhí)行,通過各部門理清職責,強化風險意識,明確部門負責人為內(nèi)控第一責任人,打造集團內(nèi)控上下“一盤棋”的格局;

三是深化內(nèi)控評價,通過及時整改內(nèi)控缺陷問題,建立整改通報機制,來減少因樣本質(zhì)量問題產(chǎn)生的重復(fù)性工作,保障內(nèi)控工作效率;

四是由財務(wù)管理部牽頭盡快修訂內(nèi)控手冊,確保下半年用新的內(nèi)控手冊開展內(nèi)控評價工作。

邵立兵對集團內(nèi)控存在的問題提出了三點優(yōu)化意見:

一是強調(diào)過程中內(nèi)控自評價審計的重要性;二是要求部門負責人要履職盡責做好本部門內(nèi)控第一責任人的工作;三是加強管理提升年對內(nèi)控工作合規(guī)的重視度,防止跑冒滴漏。

集團各職能部門負責人、內(nèi)控專員共計20余人參加了會議。

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